Σημαντική βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών του σημείωσε ο όμιλος MIG κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Ειδικότερα, για πρώτη φορά από το Α’ εξάμηνο του 2009 ο όμιλος δημοσίευσε κέρδη στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη 9,2 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 37,1 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2015 κατέγραψαν αύξηση 26 εκ. ευρώ, ήτοι 4,7% ετησίως, και ανήλθαν στα 586,1 εκ. ευρώ παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση (κέρδη 61,7 εκ. ευρώ έναντι 11,8 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014).
Η βελτίωση οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του ομίλου.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε κέρδη 54,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 5,2 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2014.
Το περιθώριο EBITDA στο Α΄ Εξάμηνο 2015 σημείωσε σημαντική ενίσχυση στο 9,3% από 0,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου (συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων 45,3 εκ. ευρώ) ανήλθαν σε ζημιά 51,9 εκ. ευρώ, έναντι ζημιάς 76,2 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Η καθαρή εσωτερική αξία της εταιρίας την 30/6/2015 ανήλθε στα 838 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,89 ευρώ ανά μετοχή. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα 110 εκ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα 5,5 εκ. ευρώ.
Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου την 30/6/2015 μειώθηκαν κατά 6 εκ. ευρώ έναντι της 31/12/2014 στα 1,75 δισ. ευρώ. Η κατανομή του δανεισμού του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (53% του συνολικού δανεισμού έναντι 47% την 31.12.2014), συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματοδότησης του δανεισμού.
Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2015 υπεγράφη συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο όμιλος MIG στην FAI rent-a-jet AG και FAI Asset Management GmbH στο μέτοχο μειοψηφίας Axtmann Holdings AG και σε μέλη της οικογενείας Axtmann.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου μερίσματος προηγούμενης χρήσης, ανήλθε στα 25,2 εκ. ευρώ σε μετρητά και θα καταβληθεί τμηματικά. Επιπρόσθετα μειώνονται κατά 49,9 εκ. ευρώ οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου MIG το Α’ εξάμηνο του 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 26 εκ. ευρώ, ήτοι 4,7%, και ανήλθαν στα 586,1 εκ. ευρώ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το Β’ τρίμηνο του 2015 κατέγραψαν αύξηση 4,7% έναντι του Β’ τριμήνου του 2014, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2015 (ετήσια αύξηση 4,6%).
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών1 το Α’ εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη 61,7 εκ. ευρώ έναντι 11,8 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου οφείλεται, σύμφωνα με την εταιρεία, κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην συνεχιζόμενη πρόοδο των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του ομίλου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 620 μονάδες βάσης ετησίως στο 23,6%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους.
Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 840 μονάδες βάσης ετησίως στο 10,5%.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη 54,5 εκ. ευρώ έναντι 5,2 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.
Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατά το Α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 37,1 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2015 ανήλθαν σε ζημιά 51,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 76,2 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 0,3 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 1,8 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2014.
Η καθαρή εσωτερική αξία (NAV) την 30/6/2015 ανήλθε στα 838 εκ. ευρώ (έναντι 923 εκ. ευρώ την 31/12/2014), που αντιστοιχεί σε 0,89 ευρώ ανά μετοχή (έναντι 0,98 ευρώ την 31/12/2014).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής την 30/6/2015 ανήλθαν σε 5,5 εκ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση για τον όμιλο στα 110 εκ. ευρώ.
Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου την 30/6/2015 μειώθηκαν κατά 6 εκ. ευρώ έναντι της 31/12/2014, στα 1,75 δισ. ευρώ. Την 30/6/2015, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες, συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης – αναχρηματόδοτησης του δανεισμού.
Περαιτέρω, η εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Με τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, η εταιρία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου MIG, Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBIT για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο 2009, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιριών του ομίλου MIG, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.
Η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για το μέλλον και απόδειξη ότι ο όμιλος προσαρμόζεται και αντιμετωπίζει επιτυχώς τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται.
Με απαραίτητη προϋπόθεση την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι οι προσπάθειες όλων των εργαζομένων του Ομίλου για αναπτυξιακές δράσεις και περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας, θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τόσο τα αποτελέσματα όσο και την καθαρή οικονομική θέση της MIG στο άμεσο μέλλον».

